Número | 000313 |
Credor | 00.060.981/0001-62 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 010 - Não se Aplica |
Processo | |
Data | 28/05/2024 00:00:00 |
Historico | Diferença de férias devido reajuste salarial de servidor referente folha de pagamento do mês de maio de 2024 |
Dotacao | 020101.0103100012.031 3190110000 01.1100000 |
Subelemento | 3190110102 |
Valor | 166,94 |
Original | 166,94 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 166,94 (ver detalhes) |
Pago | 166,94 (ver detalhes) |